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銀行內(nèi)控管理案件防范典型材料

發(fā)表時間:2009/1/9 21:27:29


  勠力同心抓內(nèi)控集中精力促發(fā)展

  ——隴南分行、審計辦合力構(gòu)筑內(nèi)控防線

  

  近年來,隴南分行、隴南審計辦事處認真貫徹落實省分行內(nèi)控管理案件防范工作會議精神,堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局,積極適應(yīng)股份制改革要求,堅持以“股改促發(fā)展、嚴控促管理、狠抓促落實”,有力的推動了各項業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。截止9月末,隴南分行各項存款余額達到438276萬元,貸款余額150645萬元,實現(xiàn)經(jīng)營利潤5656萬元,各項經(jīng)營指標(biāo)均排全省前列。同時,今年在全省年中工作會議上,成縣、兩當(dāng)縣支行還被評為連續(xù)10年無案件縣支行,市分行黨委被授予“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子,實現(xiàn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營與內(nèi)控管理共促進、同發(fā)展,“雙豐收”。

  一、重內(nèi)控,推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展。在工作思路和經(jīng)營理念上,隴南分行黨委始終堅持“兩手抓、
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點的排查檢查。駐隴南審計辦事處為促進隴南分行合規(guī)操作、全面加強風(fēng)險控制和案件防范,不斷強化內(nèi)部管理、切實提高制度執(zhí)行力基礎(chǔ),審計辦事處在積極有效地開展完成各項審計工作的同時,認真配合隴南分行對全行9個縣支行的40個營業(yè)網(wǎng)點、12個設(shè)庫單位進行了“金庫安全大檢查”、圍繞案件防范和查處十項規(guī)定,對9個支行進行了全面檢查;在開展各種檢查的同時,狠抓問題的整改,對十二個重點環(huán)節(jié)風(fēng)險點排查發(fā)現(xiàn)的1121個問題,己邊查邊改754個,糾改78個;各種審計檢查發(fā)現(xiàn)問題122個、2248.8萬元,已整改112個、2080.93萬元,整改率達75%以上。在對成縣支行開展重點審計后,審計辦專門召開了由縣支行管理層以上參加的座談會議,就該行存在的問題從主、客觀兩方面查找了問題根源,提出了七條整改意見。縣支行領(lǐng)導(dǎo)班子針對審計辦提出的整改意見,高度重視,當(dāng)即調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)班子分工,并指定一名副行長專門負責(zé)內(nèi)控建設(shè)工作,同時補充了兩名會計事后監(jiān)督。各類問題的及時整改,有效防范了各類案件及事故的發(fā)生,確保了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)健運行。

  三、重分析,適時調(diào)整工作重點。在開展正常檢查的同時,隴南分行、隴南審計辦還按季召開班子成員、部室負責(zé)人、審計辦科長、縣支行行長等加強內(nèi)控防范案件談話會議,在強調(diào)縣支行“一把手”抓業(yè)務(wù)發(fā)展的同時,特別強調(diào)內(nèi)控管理抓具體和細節(jié)問題。在監(jiān)管檢查中“一把手”經(jīng)常深入基層進行親自檢查,尤期對階段性檢查活動中發(fā)現(xiàn)的問題,能及時提出具體整改要求,并及時調(diào)整工作重點。加強執(zhí)行力和合規(guī)文化教育活動,促進了內(nèi)控管理工作。市分行還針對內(nèi)控管理、案件防范工作突出制度執(zhí)行力這一關(guān)鍵,不斷加強合規(guī)文化教育,努力提高全員的思想認識,切實把案件防范變成每個員工的自覺活動,使員工的認識和行動進一步統(tǒng)一起來,確保了各項制度落實到位。例如,在今年一季度案件防范座談會上,審計辦提出了個別部門和縣支行自律監(jiān)管不到位、有屢查屢犯、邊糾邊犯的現(xiàn)象。隴南分行黨委針對審計辦提出的這一建議,當(dāng)場決定:對下轄7個縣支行采用召開現(xiàn)場會議的方式,找亮點,擺實事,查問題,抓落實,通過現(xiàn)場觀摩,查擺問題,總結(jié)內(nèi)控管理經(jīng)驗,不但促使全行內(nèi)控管理各項制度真正落到了實處,各類問題得到有效糾改,而且對全行內(nèi)控管理工作起到了積極的推動作用。

  四、重溝通,行辦加強聯(lián)系和交流。隴南審計辦事處針對與駐地行溝通不及時、信息不完整等問題,主動和駐地行黨委聯(lián)系,協(xié)調(diào)和理順與駐地行的工作聯(lián)系,積極搭建信息傳遞平臺,并與市分行就公文傳遞、情況通報、參加相關(guān)會議、員工培訓(xùn)、委托審計項目等達成共識。與此同時,隴南分行及時反饋和提供銀監(jiān)局、人行、地方等外部監(jiān)管結(jié)果,及時通報上級行各處室下發(fā)和縣支行上報的有關(guān)內(nèi)控管理方面的材料和數(shù)據(jù),以便審計部門建立和收集非現(xiàn)場評價資料、進一步確定審計重點,有效提高了審計的成效,降低了審計成本。例如,2006年隴南審計辦在對文縣支行進行現(xiàn)場審計時,查出該行貸 ……(未完,全文共2492字,當(dāng)前僅顯示1584字,請閱讀下面提示信息。收藏《銀行內(nèi)控管理案件防范典型材料》