您的位置:新文秘網(wǎng)>>公司/企業(yè)講話/民營招商/管理/規(guī)章制度/>>正文

關(guān)于重申公司各項(xiàng)管理制度的通知

發(fā)表時(shí)間:2006/5/21 8:46:42
目錄/提綱:……
一、考勤制度
二、通訊管理制度
三、辦公電腦和打字復(fù)印的管理
四、車輛的使用管理制度
一、備用金及借款的管理
二、報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定
三、原始憑證審核
……

  公司所屬各科室(隊(duì)):
  為了進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,改進(jìn)機(jī)關(guān)的工作作風(fēng),提高工作效率,節(jié)省辦公費(fèi)用的開支,特重申如下管理制度。
  一、考勤制度
  1、每個(gè)員工都應(yīng)自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,做到不遲到、不早退、不串崗、不擅自離開自己的工作崗位,不無故曠工。在工作中嚴(yán)肅認(rèn)真,不得在辦公室開玩笑、大聲喧嘩和做與工作無關(guān)的事。
  2、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,各科室要指定兼職考勤員逐日進(jìn)行登記,考勤表須填寫清楚,不得弄虛作假,任意涂改。
  3、員工因病、事不能上班,必須辦理請(qǐng)假手續(xù),請(qǐng)假半天由科(隊(duì))長批準(zhǔn);半天以上、二天之內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)批假;三天以上,由經(jīng)理批假。每月事假不得超過三天,超過三天者,事假都不計(jì)發(fā)工資。未經(jīng)辦理請(qǐng)假手續(xù)的視為曠工,按
……(新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略517字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… 
級(jí)檢查、業(yè)主考察、財(cái)務(wù)取存款及必須用車的緊急情況等。首先保證主要領(lǐng)導(dǎo)用車,其他領(lǐng)導(dǎo)及科室用車一律由辦公室平衡高度,摩托車主要保證工地巡查,辦案及財(cái)務(wù)接送款等。其它用車須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),辦公室統(tǒng)一安排調(diào)度。
  2、小車使用實(shí)行申報(bào)制度。領(lǐng)導(dǎo)長途用車,原則上應(yīng)提前一天通知辦公室,由辦公室統(tǒng)一安排?剖议L途用車必須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,辦公室再根據(jù)車輛情況適當(dāng)安排派車。
  3、個(gè)人不得私自用車,特殊情況私人用車須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并按出租標(biāo)準(zhǔn)(1.6元/公里)收取用車費(fèi)用。
  4、承接任務(wù)長途用車須先交費(fèi)后用車,(只收取成本費(fèi)),否則由出車司機(jī)收回。過橋、過路費(fèi)、司機(jī)住宿費(fèi)公司概不負(fù)責(zé)報(bào)銷。
  5、項(xiàng)目部用車須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由辦公室安排派車,長時(shí)間租用車(半月以上),所有費(fèi)用由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)(其中包括司機(jī)的工資)。臨時(shí)長途用車、過橋、過路費(fèi)、耗油費(fèi)、司機(jī)的住宿費(fèi)和差旅補(bǔ)助等由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。市區(qū)內(nèi)短途用車,按10元/小時(shí)計(jì)費(fèi),超過一時(shí),不足兩小時(shí)的按兩小時(shí)計(jì)費(fèi),以此類推。
  6、所有車輛維修均按實(shí)報(bào)銷,一般維修須經(jīng)辦公室同意,到指定地點(diǎn)修理。大修須按規(guī)定程序辦理。同意修理的票據(jù),須有結(jié)算清單。
  7、小車耗油,紅旗為16升/100公里,桑塔納為14.5升/100公里,摩托車為50升/月,小車司機(jī)補(bǔ)助為0.12元/公里。
  8、定人、定車,所有車輛須專人駕駛,不得私自轉(zhuǎn)借或帶學(xué)徒。若需外借須有主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。否則,發(fā)生肇事、丟失、損毀等一切費(fèi)用由定車司機(jī)承擔(dān)。
  以上各條,望自覺遵照?qǐng)?zhí)行。
  特此通知。
  湖南省第四工程公司邵陽公司
  二oo五年三月一日
  主題詞:重申管理制度
  發(fā):邵陽公司領(lǐng)導(dǎo)、各科室(隊(duì))
  打印18份
  湘四邵(2006)第04號(hào)
  ****公司**公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
  **公司所屬各科室:
  為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,使財(cái)務(wù)管理到位,現(xiàn)結(jié)合本公司的具體情況,特制定本制度。
  一、備用金及借款的管理
  1、公司職工因公借款,必須寫明借款事由,經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,方能辦理借款手續(xù)。
  2、借款的報(bào)銷必須在辦完公事后的15天內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)科及時(shí)沖減借款或報(bào)銷。
  3、備用金及借款原則是前款不清,后款不借。
  二、報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定
  1、職工出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《****公司差旅費(fèi)報(bào)銷文件》。
  2、職工出差返回后,及時(shí)填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,按規(guī)定的時(shí)間(15天)及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)科報(bào)銷或入帳。
  3、職工在市內(nèi)公差,只報(bào)銷公交車票,無特殊情況,不得報(bào)銷出租車票。
  4、為盡 ……(未完,全文共2283字,當(dāng)前僅顯示1451字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于重申公司各項(xiàng)管理制度的通知》