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公司采購管理制度

發(fā)表時間:2007/9/22 13:28:14


  公司采購管理制度
  1目的
  對于采購過程進行控制,以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
  2適用范圍
  適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
  3 職責
  3.1公司負責對供應(yīng)方的評價和采購的實施。
  3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。
  3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。
  3.4總經(jīng)理負責合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
  4采購程序
  4.1 采購產(chǎn)品的分類:采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類:
  a類:指直接影響最
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對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗和試用,根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進行評價。
  供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫。
  4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價:
  對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方,由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方,則應(yīng)對其產(chǎn)品進行試用,根據(jù)試用結(jié)果,再對其進行評價。
  4.4.2.3對已調(diào)查評價,且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家,由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準后,供采購時使用。
  4.2.3對合格供應(yīng)方的控制
  為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求,應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施,方法如下:
  a)由公司負責建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括:供應(yīng)方調(diào)查評價記錄;供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄;供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄;
  b)當供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時,倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進行標識、隔離,并由品質(zhì)部通知公司辦公室,對不合格品進行處理。
  c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方,品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽,連續(xù)出現(xiàn)不合格,而又不進行改進的供應(yīng)方,由公司辦公室報總經(jīng)理批準,取消其合格應(yīng)方資格。
  4.3采購實施
  4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。
  4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求,還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求,即:
  a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求;b)表明產(chǎn)品技術(shù),質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱和適用版本。
  4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。
  4.3.4當生產(chǎn)需要,在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由公司辦公室實施臨時采購。
  4.4采購產(chǎn)品的驗證
  4.4.1 a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫,b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購 ……(未完,全文共1786字,當前僅顯示1135字,請閱讀下面提示信息。收藏《公司采購管理制度》