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信合社2008年年終決算清查報告

發(fā)表時間:2009/1/30 19:26:19


  我社2008年年終決算工作已經(jīng)順利完成,按照上級確定的年終決算工作時間點嚴格實施決算,本著“就前不就后”的工作原則,對年終決算相關(guān)的如盤點實物、內(nèi)外部對賬等工作提前開展。經(jīng)過我社全體員工的不懈努力圓滿的完成了年終決算工作。本著各項數(shù)據(jù)真實有效的原則,現(xiàn)將2008年決算清查情況報告如下:
  一
……(新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略242字,正式會員可完整閱讀)…… 
  三、其他任務(wù)指標(biāo)
  實現(xiàn)帳面利潤**萬元;中間業(yè)務(wù)收入**萬元,完成任務(wù)的**%;授信面100%;完成投資股比**%。
  四、清查情況
  現(xiàn)金***萬元,貸款四級分類其中正常貸款**萬元,逾期貸款**萬元,呆滯貸款**萬元,呆滯貸款無,應(yīng)收利息**萬元,其他應(yīng)收款**萬元,委托及代理資產(chǎn)**萬元,固定資產(chǎn)**萬元,累計折舊**萬元,在建工程**萬元,活期存款**萬元,財政性存款**萬元,銀行卡**萬元,活期儲蓄存款**萬元,定期儲蓄存款**萬元,應(yīng)解匯款**萬元,應(yīng)付利息**萬元,利息收入**萬元,手續(xù)費收入**萬元,利息支出**萬元,手續(xù)費支出**萬元,營業(yè)稅金及附加**萬元,其他營業(yè)支出***萬元,營業(yè)外收入**萬元,實現(xiàn)利潤總額**萬元。經(jīng)過逐一清查在年終決算中,無虛增、虛降存款,無虛增、虛降貸款,無以貸收息、提前收取下年度利息并做當(dāng)年收入、多提應(yīng)收利息、少提應(yīng)付利息、少提折舊、費用轉(zhuǎn)下年、收入不入帳、少計應(yīng)收利息、多計應(yīng)付利息、擴大費用支出等不合規(guī)操作。以上數(shù)據(jù)均準確真實有效,并保證做到帳款相符,帳證相符,帳折相符,帳實相符,帳據(jù)相符.帳卡相符,帳表相符,帳帳相符。
  在過去的一年里,我們雖然取得了一定的成 ……(未完,全文共1068字,當(dāng)前僅顯示679字,請閱讀下面提示信息。收藏《信合社2008年年終決算清查報告》