目錄/提綱:……
一、檢查目的
二、檢查對(duì)象
三、檢查方式及時(shí)間安排
四、檢查范圍及內(nèi)容
(一)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理
(二)、貸款業(yè)務(wù)管理、
(三)、存款業(yè)務(wù)管理
(四)、網(wǎng)點(diǎn)、柜員、授權(quán)卡或柜員卡管理:
(五)、重要空白憑證、印鑒、密押管理:
(六)、票據(jù)業(yè)務(wù)管理
(一)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)情況稽核:
(二)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)情況稽核:
(七)、賬務(wù)核對(duì)制度執(zhí)行:
(八)安全保衛(wèi)管理情況
五、相關(guān)要求
(一)統(tǒng)一思想,高度重視
(二)客觀公正,務(wù)求實(shí)效
(三)正確對(duì)待,積極配合
……
銀行要害部門、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重要人員風(fēng)險(xiǎn)排查檢查方案
為進(jìn)一步加強(qiáng)信陽(yáng)分行案件專項(xiàng)治理工作,建立案件防控的長(zhǎng)效機(jī)制,促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步健康發(fā)展,根據(jù)有關(guān)要求,制訂本方案。
一、檢查目的
通過(guò)檢查,了解掌握信陽(yáng)農(nóng)行重要崗位工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度和辦法,防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
二、檢查對(duì)象
各網(wǎng)點(diǎn)
三、檢查方式及時(shí)間安排
檢查采取由屬地審計(jì)辦和屬地行聯(lián)合檢查方式進(jìn)行。
四、檢查范圍及內(nèi)容
檢查截至2008年6月30日的所有業(yè)務(wù)。重點(diǎn)檢查現(xiàn)金業(yè)務(wù)類、貸款業(yè)務(wù)類、存款業(yè)務(wù)類、重要空白憑證、印鑒密押、授權(quán)卡或柜員卡、票據(jù)審驗(yàn)、查詢查復(fù)、對(duì)賬等制度執(zhí)行情況,在檢查中發(fā)現(xiàn)存在明顯疑點(diǎn)和嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)題的,可進(jìn)行延伸檢查。
。ㄒ唬F(xiàn)金業(yè)務(wù)管理
1.庫(kù)房管理是否堅(jiān)持“雙人管庫(kù)、同進(jìn)同出”;
2.庫(kù)房、atm鑰匙是否堅(jiān)持“庫(kù)鑰分管、平行交接”原則;atm保險(xiǎn)柜是否做到鑰、密分管;
3.庫(kù)房門、保險(xiǎn)柜副
……(新文秘網(wǎng)http://jey722.cn省略722字,正式會(huì)員可完整閱讀)……
整為零、轉(zhuǎn)移用途方式,變相向不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)(企業(yè))發(fā)放貸款行為。
4、對(duì)貸款業(yè)務(wù)中有以下特點(diǎn)的要重點(diǎn)復(fù)查:
。1)、辦理時(shí)間集中、金額相同的多筆貸款;
。2)、對(duì)多筆貸款資金流入同一賬戶、貸款本息由同一賬戶支付或由同一客戶擔(dān)保的貸款。
。ㄈ⒋婵顦I(yè)務(wù)管理
1、是否做到誰(shuí)的款進(jìn)誰(shuí)的賬。
2、開(kāi)立基本存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶是否經(jīng)人民
銀行核準(zhǔn)后開(kāi)立,一般存款賬戶的開(kāi)立是否上報(bào)人民銀行進(jìn)行備案;
3、一般存款賬戶是否辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù);
4、單位定期存款、通知存款支取時(shí),是否以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入銀行結(jié)算賬戶;
5、轉(zhuǎn)入個(gè)人結(jié)算賬戶的款項(xiàng)是否符合有關(guān)規(guī)定;
6、儲(chǔ)蓄賬戶是否辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
7、存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時(shí),是否全部繳回未用的重要空白憑證、結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證;
8、是否堅(jiān)持定期對(duì)帳制度。
9、掛失業(yè)務(wù)、沖帳業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金支取是否按制度辦理。
。ㄋ模⒕W(wǎng)點(diǎn)、柜員、授權(quán)卡或柜員卡管理:
1.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)勞動(dòng)組織形式是否科學(xué)合理、分工明確,是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制;
2.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置是否相互牽制、相互監(jiān)督,是否做到了結(jié)算員不兼任聯(lián)行員,
3.是否建立健全了完善的授權(quán)管理制度,對(duì)掛失、大額資金收付及錯(cuò)賬沖正等需授權(quán)的特殊業(yè)務(wù)是否經(jīng)有權(quán)人授權(quán)后處理; 會(huì)計(jì)出納人員有無(wú)未經(jīng)授權(quán)違規(guī)、越權(quán)辦理業(yè)務(wù);是否對(duì)大額款項(xiàng)收付及頻繁大額支取款等異,F(xiàn)象進(jìn)行登記或報(bào)備;
4.操作員密碼設(shè)置是否符合規(guī)定,是否做到定期或不定期更換;
5.操作員與操作員代碼是否保持一致,人員調(diào)整是否及時(shí)變更操作員姓名,柜員臨時(shí)離柜時(shí)是否做到及時(shí)簽退;
6.業(yè)務(wù)員交賬是否堅(jiān)持“人到、賬到、款到、重要空白憑證到”的“四到”制度;
7.柜員收賬時(shí)是否對(duì)業(yè)務(wù)員交賬憑證進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),交賬期內(nèi)有無(wú)跨期憑證;
8.柜員是否按規(guī)定配置和使用一張有效柜員卡,有無(wú)出現(xiàn)一人多卡(憑證管理員除外)或一卡多人現(xiàn)象;
9.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)回的柜員卡是否及時(shí)登記并按規(guī)定保管;柜員領(lǐng)用柜員卡時(shí)是否由本人簽章;主管柜員是否做到不保管、使用柜員操作卡;
10.柜員離柜時(shí),是否及時(shí)收起柜員卡并妥善保管;是否做到營(yíng)業(yè)終了柜員卡入箱上鎖保管、不亂丟亂放或讓他人代為保管;
。ㄎ澹、重要空白憑證、印鑒、密押管理:
1.重要空白憑證是否全部按種類納入表外科目進(jìn)行核算并做到賬簿實(shí)相符;
2.是否嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證分管分用制度;
3.重要空白憑證是否堅(jiān)持“用一筆銷一筆”的銷號(hào)原則,并堅(jiān)持換人二次銷號(hào)制度;手工銷號(hào)重要空白憑證是否跳號(hào)違規(guī)使用;
4.柜員領(lǐng)用的重要空白憑證是否及時(shí)入箱(柜、屜)保管;
5.重要空白憑證有無(wú)預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象;
6.每日營(yíng)業(yè)終了,柜員打印的“憑證收付明細(xì)表”與重要空白憑證實(shí)物是否核對(duì)相符;會(huì)計(jì)主管(或內(nèi)勤主任)是否每日核對(duì)“重要空白憑證銷號(hào)單”,確保與柜員實(shí)際使用憑證一致;
7.會(huì)計(jì)主管(或內(nèi)勤主任)是否每月對(duì)憑證庫(kù)房和柜員使用重要空白憑證進(jìn)行檢查、核對(duì);
8.各種業(yè)務(wù)印章在使用前(包括逐級(jí)分發(fā)領(lǐng)用)是否在“業(yè)務(wù)印章保管使用登記簿”上預(yù)留印模,注明啟用日期并由領(lǐng)用人簽章;
9.柜員臨時(shí)離柜或營(yíng)業(yè)終了,印章是否及時(shí)入箱(柜、屜)上鎖保管;有無(wú)將印章交他人代蓋或代保管現(xiàn)象;
10.業(yè)務(wù)印章使用人變動(dòng)或臨時(shí)離職,是否按規(guī)定辦理交接,并由監(jiān)交人和接管人在“業(yè)務(wù)印章保管使用登記簿”上簽字蓋章;
11.使用人領(lǐng)用編押機(jī)時(shí)是否在相關(guān)登記簿上簽章并注明啟用日期;柜員臨時(shí)離柜是否將編押機(jī)入箱上鎖保管,是否交他人代為保管;
12.編 ……(未完,全文共5770字,當(dāng)前僅顯示2026字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
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