縣審計局審計統(tǒng)計工作自查報告
按照安徽省審計廳電話傳真[2010]35號《轉(zhuǎn)發(fā)審計署辦公廳關(guān)于開展統(tǒng)計法和統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》要求,
對照檢查內(nèi)容,我局認真組織人員對近三年
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的審計統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,不斷提高統(tǒng)計人員綜合素質(zhì),認真把好統(tǒng)計工作質(zhì)量關(guān)。建立健全審計統(tǒng)計工作制度,明確統(tǒng)計人員及審計人員的統(tǒng)計職責、工作流程、填報要求、指標口徑、報送時限和考核標準等,為審計統(tǒng)計工作順利開展提供了制度保障。
二、規(guī)范管理,嚴格統(tǒng)計
1、嚴格按照審計署《2006年審計情況報表編報說明》要求,及時全面登記審計決定、審計報告,認真填報審計統(tǒng)計臺賬,做到臺賬指標填列正確,并將每個臺賬都導(dǎo)入審計文書。
2、真實、完整上報審計統(tǒng)計報表數(shù)據(jù),做到上報數(shù)據(jù)、審計文書、臺賬數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)一致,無虛報、重報、瞞報、漏報等現(xiàn)象。
3、規(guī)范統(tǒng)計資料管理工作,統(tǒng)計資料保管、使用符合檔案管理要求。年終將統(tǒng)計報表、統(tǒng)計臺賬等統(tǒng)計資料裝訂成冊,及時歸檔管理。對外提供審計資料、數(shù)據(jù)需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準。
三、 ……(未完,全文共722字,當前僅顯示458字,請閱讀下面提示信息。
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